欢迎你来到
当前位置:首页 > 企业运营 > 正文

产品管理流程图(产品管理流程图片)

2024-06-25 15329 0 评论 企业运营


  

本文目录

  

  1. 生产管理流程有哪些
  2. 请按以下过程画出其数据流程图
  3. 如何制作内部管理流程图
  4. 品管工作流程图
  5. 如何做生产管理流程图

一、生产管理流程有哪些

接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。

  

凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。

  

3.1业务跟单:跟催客户订单,制订生产计划,并追踪生产计划达成状况。

  

3.2生产课:依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。

  

3.5仓库:物料的请购、入库与出货。

  

5.2物料管理:仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。

  

5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产.

  

5.2.2若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买.

  

5.2.3生产部门依据客户订单量进行分批领料,领料单上注明订单号。超过订单之物料需求(按工序不良控制比例表上浮)仓库不予以发料。

  

5.2.4由于制程不良导致物料不够生产时,由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。

  

5.2.5订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。

  

5.3生产计划:业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。

  

5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产.

  

5.4生产部门依据“生产计划表”按<<制程管制程序>>进行生产。

  

5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制.

  

5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货.

  

5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。

  

当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由

  

业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”,

  

生产部门则依变更后的生产计划生产.

  

5.9成品入库及成品出货参照<<仓库作业规定>>作业。

  

二、请按以下过程画出其数据流程图

送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.

  

这里有仓库管理工作流程供你参考:

  

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

  

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

  

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

  

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

  

1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  

3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

  

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

  

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。

  

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

  

1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

  

2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

  

3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

  

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

  

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程 1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

  

三、如何制作内部管理流程图

1、你好,管理流程图还是挺好制作的,我们可以利用工具来制作,简单方便

  

2、打开画图工具,点击页面中央【立即体验】进入类型选择界面,点击左上角【新建文件】选择【流程图】进入在线绘制界面

  

3、在面案的四周有很多的工具栏,这些在绘制的过程中都是可以使用的,点击左侧【基础图形】选择任意图形将其拖曳至右边画布需要的位置即可

  

4、基本框架搭建完后,我们需要做的就是将内容进行填充,双击文本框即可,这时在右边出现的工具栏中将可以对文本的样式、排列及背景颜色根据自己的喜好进行设置

  

5、点击右上角【导出】在弹出的下拉框中选择自己需要的格式进行导出即可,希望上述的方法可以帮助到你

  

四、品管工作流程图

品质管理的工作是全面的,贯穿于生产从进料到产品产出的全过程的每个环节。对于一个公司的品管部门的工作内容包括作业过程的品质管理、进料作业品质管理、制程检验与管理、成品品质检验管理、工序品质管理与作业行为品质管理、品质成本管理和供应商管理、品质不良的改善管理、品质资料档案、检测工具管理及部门内部事务管理等等

  

以下列出品管工作人员的岗位职责,可以帮你了解品管工作的工作内容有哪些。

  

1.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标.

  

2.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作.

  

3.召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题.

  

5.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等.

  

6.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估

  

7.督导QE主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施.

  

8.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试

  

11.督导并审核品质周报、月报表.

  

1.确认及更改公司之品质体系有效文件,维护公司品质体系有效运行.

  

2.根据公司程序文件指引指定切实可行的二、三级支持文件

  

5.定期制定内部评审及管理审查计划,推动各部门人员执行ISO9000之要素.

  

6.协调及督导各部门对品质体系中出现不符合项目的改善和追踪是否有效,并记录存档,汇报管理者代表审批.

  

7.分配及安排外部评审之时间和评审前准备工作.

  

8.督导各部门正式文件之排版及校正,并进行统一编号的标准化管理.

  

9.督导内部文件之文件分发、回收、保存、更改作业.

  

10.协助品质经理相关的品质管理工作

  

1.根据工程资料内部要求及时对产品的有关项目组织实验室测试

  

3.对各种材料及成品之检验标准书进行审核.

  

4.即时处理客户抱怨及退货,以确保客户满意.

  

5.主持每周品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质.

  

6.统计、分析各品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质.

  

7.统计、分析各阶段品质不良,并推动各部门改善,以达到目标.

  

8.针对材料不良辅导供应商分析、改善.

  

10.稽核评估供应商,并做好相应记录.

  

遵照并执行公司的品质管理制度.并督导全体IQC人员确实执行;,尽最大能力完成任务.

  

2对IQC的总体事物进行规划,制定IQC内部之品质检验计划、目标,并督导完成.

  

3.工作的合理分配.合理分配IQC的日常事务至组长,并督促其完成.

  

4.培训计划的执行.制定IQC年度、季度、月份的培训计划,并对实验员的指导考核.

  

5.完成对检验标准书、作业指导书的制订工作.

  

6.品质鉴定与判定.针对IQC进料检验时的材料异常,相关标准作鉴定与判定,并签署意见.

  

7.对每日、每周、每月的品质检验表的审核.

  

8.对内与各相关部门沟通、配合、协调处理IQC日常事务,对外与各供应商主动沟通,了解供应商品质状况,并督促其进行品质改善.

  

9.每月协助品质经理定期召开三级供应商评审会议,督促供应商的品质改善。

  

中专含以上学历,年龄20—25周岁.熟悉IQC的工作流程,至少1年外企IQC工作经验.了解ISO9000质量体系.会使用卡尺,光普仪,投影机等量测仪器.会电脑基本操作.

  

3.压铸模产品和需外加工产品的品质重点及注意事项.

  

中专含以上学历,年龄20—25周岁,至少1年外企SQC工作经验.熟练操作电脑(WINDOWS OFFICES等软件),熟悉QC七大手法,能用电脑绘制”柏拉图,管制图”等.对ISO9000有所了解.

  

3.产品的检验重点及相关表单的填写.

  

6.大专含以上学历,年龄22—30周岁,熟悉ISO9000质量体系.会使用三次元,投影机,深度规等量测仪器.熟悉SQE的工作流程及客诉客退的日常处理.电脑操作熟练.

  

2本公司所有产品的品质重点及注意事项.

  

五、如何做生产管理流程图

你好,在绘制生产管理流程图的时候首先要熟悉整个生产流程,如图:

  

1.打开迅捷画图,在首页中央处点击【立即体验】将进入到类型选择界面,点击【新建文件】选择【流程图】进入在线绘制界面

  

2.页面四周有很多的工具栏,这些在绘制的过程中都是需要用到的,点击左侧基础图形里面的任一图形将其用鼠标拖曳至右边画布需要的位置,之后将图形之间用连接线进行连接即可:

  

3.基本框架搭建完后,我们需要做的就是将内容进行填充,双击文本框即可,在右边出现的工具栏中可以将文本的样式、排列以及背景颜色根据自己的喜好进行设置

  

4.这时一张完整的生产管理流程图就做好啦,点击右上角【导出】选择导出的格式就可以了

产品管理流程图(产品管理流程图片)


复制成功